|
Faktúra |
24218
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
13 541,26 |
s DPH |
20240018
|
|
17.06.2024 |
HWG s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24117
|
FP- Potraviny ŠJ
|
153,43 |
s DPH |
|
01/2009
|
26.03.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24282
|
FP- Špeciálne prístroje, stroje POaBOZP
|
156,00 |
s DPH |
|
07/2018
|
03.09.2024 |
Ing. František Marinčák |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24291
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
14,00 |
s DPH |
20240034
|
01/2010
|
01.09.2024 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24290
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
1 167,00 |
s DPH |
20240034
|
|
04.09.2024 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24289
|
FP- Energie - elektrika
|
489,76 |
s DPH |
|
11/2023/1
|
05.09.2024 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24288
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
141,20 |
s DPH |
20240031
|
|
02.09.2024 |
M KOMI s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24287
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
650,00 |
s DPH |
20240030
|
|
06.09.2024 |
Jozef Cicko DREVOVÝROBA |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24286
|
FP- Potraviny ŠJ
|
651,61 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.09.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24285
|
FP- Potraviny ŠJ
|
447,72 |
s DPH |
|
01/2009
|
05.09.2024 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24284
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
130,00 |
s DPH |
20240033
|
|
05.09.2024 |
JALEX s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24283
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
384,00 |
s DPH |
20240029
|
|
04.09.2024 |
MODER EFEKT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24281
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
300,00 |
s DPH |
20240032
|
|
03.09.2024 |
Ing. Ján Doboš |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24293
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
978,13 |
s DPH |
20240036
|
|
30.08.2024 |
HWG s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24280
|
FP- Všeobecné služby - čalunenie
|
182,00 |
s DPH |
20240031
|
|
02.09.2024 |
Marek Krivjančín |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24279
|
FP- Telekomunikačné služby
|
41,70 |
s DPH |
|
11/2023/5
|
30.08.2024 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24278
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
173,14 |
s DPH |
20240028
|
|
30.08.2024 |
MOPOSTAV, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24277
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
390,00 |
s DPH |
20240030
|
|
26.08.2024 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24276
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
210,00 |
s DPH |
20240025
|
|
30.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24275
|
FP- Telekomunikačné služby
|
33,79 |
s DPH |
|
03/2012
|
22.08.2024 |
ORANGE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
15.10.2024 |