|
Faktúra |
2011
|
faktúry za rok 2011
|
|
s DPH |
|
2011
|
31.12.2011 |
všetci dodávatelia za rok 2011 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
24003
|
FP- Energie - elektrika
|
1 671,80 |
s DPH |
|
01/2023
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
Faktúra |
24006
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
40,50 |
s DPH |
|
03/2019
|
31.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24005
|
FP-Softvér-update VEMA,IFOSOFT
|
228,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
ASC Applied Software Consu |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24004
|
FP- Všeobecné služby - odhrnutie štiepky
|
210,00 |
s DPH |
20240001
|
|
02.01.2024 |
ROM GROUP s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24003
|
FP- Energie - elektrika
|
1 671,80 |
s DPH |
|
01/2023
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24002
|
FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava
|
11,48 |
s DPH |
|
04/2020
|
31.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24001
|
FP- Telekomunikačné služby
|
47,85 |
s DPH |
|
03/2020
|
31.12.2023 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24006
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
40,50 |
s DPH |
|
03/2019
|
31.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
Faktúra |
24002
|
FP- Služby v oblasti IKT - vML zostava
|
11,48 |
s DPH |
|
04/2020
|
31.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
Faktúra |
24008
|
FP- Potraviny ŠJ
|
328,55 |
s DPH |
|
01/2009
|
09.01.2024 |
DMJ - MARKET |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
24001
|
FP- Telekomunikačné služby
|
47,85 |
s DPH |
|
03/2020
|
31.12.2023 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
Faktúra |
429
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
40,50 |
s DPH |
|
03/2019
|
31.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
Faktúra |
428
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
159,97 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
ARMAD TRADE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
Faktúra |
427
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
60,00 |
s DPH |
|
05/2016
|
29.12.2023 |
IKAS s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
Faktúra |
426
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
36,00 |
s DPH |
|
05/2016
|
29.12.2023 |
IKAS s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
Faktúra |
425
|
FP- Potraviny ŠJ
|
319,48 |
s DPH |
|
02/2018
|
28.12.2023 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
Faktúra |
424
|
FP- Energie - štiepka
|
1 298,62 |
s DPH |
|
3/2023
|
28.12.2023 |
BEKY, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
Faktúra |
423
|
FP- Telekomunikačné služby
|
36,07 |
s DPH |
|
03/2012
|
22.12.2023 |
ORANGE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka |
03.01.2024 |
08.01.2024 |
|
Faktúra |
24007
|
FP-Softvér-update VEMA,IFOSOFT
|
299,04 |
s DPH |
|
04/2020
|
01.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
15.10.2024 |