|
|
Faktúra |
2025348
|
FP- Špeciálne služby hasiace prístroje
|
211,93 |
s DPH |
|
ZŠ S MŠ-9/2024/1
|
31.10.2025 |
DXa, s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025349
|
FP- Energie - štiepka
|
1 161,12 |
s DPH |
|
ZŠ S MŠ-5/2025/3
|
31.10.2025 |
BEKY, a.s. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025347
|
FP- Potraviny ŠJ
|
360,25 |
s DPH |
|
02/2018
|
30.10.2025 |
COOP Jednota |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025344
|
FP- Potraviny ŠJ
|
228,86 |
s DPH |
|
01/2009
|
28.10.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025345
|
FP- Potraviny ŠJ
|
122,95 |
s DPH |
|
01/2008
|
28.10.2025 |
OVO - Centrum |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025346
|
FP- Interierové vybavenie
|
499,00 |
s DPH |
2025046
|
|
28.10.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025343
|
FP- Potraviny ŠJ
|
181,17 |
s DPH |
|
01/2009
|
28.10.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025341
|
FP- Potraviny ŠJ
|
281,85 |
s DPH |
|
01/2009
|
23.10.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025335
|
FP- Telekomunikačné služby
|
39,70 |
s DPH |
|
03/2012
|
22.10.2025 |
ORANGE |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025337
|
FP- Interierové vybavenie
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Lidl Slovenská republika, |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025336
|
FP- Interierové vybavenie
|
45,95 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Lidl Slovenská republika, |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025340
|
FP- Interierové vybavenie
|
59,99 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Lidl Slovenská republika, |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025339
|
FP- Interierové vybavenie
|
59,99 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Lidl Slovenská republika, |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025338
|
FP- Interierové vybavenie
|
29,99 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Lidl Slovenská republika, |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025334
|
FP- Potraviny ŠJ
|
330,44 |
s DPH |
|
01/2009
|
21.10.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025333
|
FP- Potraviny ŠJ
|
155,75 |
s DPH |
|
01/2008
|
21.10.2025 |
OVO - Centrum |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025342
|
FP- Potraviny ŠJ
|
369,67 |
s DPH |
|
01/2009
|
21.10.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025332
|
FP- Údržba výpočt.tech. IKAS
|
37,00 |
s DPH |
|
05/2016
|
19.10.2025 |
IKAS s.r.o |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025330
|
FP- Potraviny ŠJ
|
189,35 |
s DPH |
|
01/2009
|
16.10.2025 |
DMJ - MARKET |
ZS s MS Kosarovce BU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025331
|
FP- Všeobecné služby -kurenárske práce
|
343,10 |
s DPH |
20250020
|
|
15.10.2025 |
ARMAD TRADE |
ZS s MS Kosarovce VU |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
03.12.2025 |