|
Faktúra |
76
|
FP- Komunikačná infraštruktúra
|
13,00 |
s DPH |
|
01/2010
|
01.03.2023 |
ZETNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.04.2023 |
|
Faktúra |
84
|
FP- Voda
|
257,04 |
s DPH |
|
02/2022
|
01.03.2023 |
Vychodoslovenská vodárensk |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
13.04.2023 |
|
Faktúra |
77
|
FP- Telekomunikačné služby
|
44,76 |
s DPH |
|
02/2012
|
01.03.2023 |
T-COM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.04.2023 |
|
Faktúra |
71
|
FP- Potraviny ŠJ
|
187,72 |
s DPH |
|
01/2009
|
28.02.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
75
|
FP- Poplatky-ODPAD
|
34,80 |
s DPH |
|
03/2019
|
28.02.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
70
|
FP- Potraviny ŠJ
|
157,24 |
s DPH |
|
01/2009
|
28.02.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
80
|
FP- Energie - elektrika
|
2 551,63 |
s DPH |
|
05/2019
|
28.02.2023 |
Východoslovenská energetik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.04.2023 |
|
Faktúra |
72
|
FP- Potraviny ŠJ
|
129,04 |
s DPH |
|
01/2008
|
28.02.2023 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
73
|
FP- Potraviny ŠJ
|
281,84 |
s DPH |
|
02/2018
|
28.02.2023 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
74
|
FP- Energie - štiepka
|
2 066.88 |
s DPH |
|
01/2022
|
28.02.2023 |
BEKY, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Zmluva |
11/2023/1
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Martin Petrašovič |
vedúci odboru |
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
69
|
FP- Školenia, kurzy, semináre
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
68
|
FP- Potraviny ŠJ
|
245,92 |
s DPH |
|
01/2009
|
23.02.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
67
|
FP- Potraviny ŠJ
|
141,22 |
s DPH |
|
01/2009
|
21.02.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
66
|
FP- Potraviny ŠJ
|
322,51 |
s DPH |
|
01/2009
|
21.02.2023 |
DMJ - MARKET |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
65
|
FP- Potraviny ŠJ
|
146,95 |
s DPH |
|
01/2008
|
21.02.2023 |
OVO - Centrum |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
64
|
FP- Všeobecný materiál
|
115,60 |
s DPH |
2023003
|
|
20.02.2023 |
UNITERM |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
61
|
FP- Stravné zo SF
|
367,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Základná škola s materskou |
ZŠ s MŠ Košarovce SF |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
60
|
FP- Stravovanie
|
599,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
59
|
FP- Stravovanie
|
45,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Základná škola s materskou |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Daniela Durkajová |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
13.03.2023 |